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关于来安县2018年预算执行情况和 2019年预算安排情况发布

直播时间:2019.4.26

直播地点:县数据资源管理局四楼第二会议室

直播嘉宾:县财政局副局长 杜康波

主办单位:县政务公开办

承办单位:县新闻中心

访谈简介:2018年,面对宏观经济新常态下各种趋势性变化,在县委的坚强领导下,全县上下坚决贯彻中央和省、市经济工作会议精神及县委各项决策部署,认真落实县人大及其常委会各项决议,深入践行新发展理念,按照“追赶跨越、能快则快”的工作总基调,主动适应经济发展新常态,加大财政资金统筹使用力度,着力保障和改善民生,深化财政制度建设,提高财政管理水平,努力提高县域经济发展质量和效益,财政收入一举跃上30亿元台阶,财政保障能力进一步增强,财政预算执行情况较好。

部门简介

财政局是主管财政收支、执行财税政策、实施财政监督、管理国有资本金工作的县人民政府组成部门,主要职责是: 一、贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律法规和规章,拟定和执行县财政、税收的发展战略、方针政策、长期规划、改革方案及其他有关政策;参与制定各项宏观经济政策,提出动用财税政策实施宏观调控和综合平衡的社会财力的建议,拟定和执行县与乡镇及企业的分配政策。   二、编制全县年度财政预算草案并组织执行,受县人民政府委托,向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况,向县人大常委会报告财政决算;管理和监督全县各项财政收支,负责财政资金的调整和拨款;拟定和执行政府采购政策,审查汇编财务收支计划和决算。   三、管理和监督有关项目投资、科技、五保等基金,并办理资金的拨付;参与研究制定全县贯彻国家重要商品流通领域的宏观调控政策的实施意见;管理和拨付重要商品储备补贴资金和其它政策性补贴资金。

文字实录

  • [财政局] (2019/4/26 10:57:20)

    各位来宾、各位新闻界的朋友们: 大家好!根据预算法的规定和政府信息公开的要求,现将我县2018年预算执行情况和2019年预算安排情况向大家简要报告。 一、2018年预算执行情况 2018年,面对宏观经济新常态下各种趋势性变化,在县委的坚强领导下,全县上下坚决贯彻中央和省、市经济工作会议精神及县委各项决策部署,认真落实县人大及其常委会各项决议,深入践行新发展理念,按照“追赶跨越、能快则快”的工作总基调,主动适应经济发展新常态,加大财政资金统筹使用力度,着力保障和改善民生,深化财政制度建设,提高财政管理水平,努力提高县域经济发展质量和效益,财政收入一举跃上30亿元台阶,财政保障能力进一步增强,财政预算执行情况较好。 (一)一般公共预算执行情况 1、收入预算执行情况:2018年,全县财政总收入完成30.2亿元(省统一考核口径,下同),占年初预算106.9%,增长21.5%,其中:地方一般公共预算收入18.3亿元,占年初预算99%,增长12%;上划中央级收入11.9亿元,占年初预算121.8%,增长39.5%。主要收入项目执行情况: 税收收入26.7亿元,增长32.2%; 非税收入3.5亿元,下降25.2%。 2、支出预算执行情况:2018年,全县一般公共预算支出完成39.2亿元(含省市追加,下同),较上年增长13%。 (二)政府性基金预算执行情况 2018年,全县地方政府性基金收入69.7亿元,其中:国有土地使用权出让收入56.1亿元,城市基础设施配套费等收入1亿元,上级基金补助收入0.5亿元,新增专项债券收入12.1亿元。 地方政府性基金支出69.7亿元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出 56.1亿元。 (三)国有资本经营预算执行情况 2018年,全县国有资本经营预算收入80万元。 2018年,全县国有资本经营预算支出80万元。 (四)社保基金预算执行情况 2018年,全县社会保险基金收入12.2亿元,其中:保险费收入7.4亿元。 2018年,全县社会保障基金支出11.3亿元,滚存结余9.7亿元(含以前年度结余8.8亿元)。 2018年,全县财政运行平稳,各项财税政策有效落实,财政管理水平进一步提升,预算管理透明度显著提高,预算约束明显增强?这些成绩的取得得益于县委的正确领导,得益于县人大、县政协的有力监督和支持,得益于全县人民的共同努力。但我们也清醒地认识到,重点骨干税源不多,主导产业发展集群度不高,战略性新兴产业新增长点不多;地方留用财力增量不大,财政刚性支出增长较快,收支平衡压力不断加大,财政资金绩效管理亟待加强,地方政府债务风险仍然不容忽视,这些,我们将在今后的工作中采取有效措施逐步予以解决。 二、2019年财政预算草案 2019年是实施“十三五”规划的重要一年,我们按照县委 “稳中求进、追赶跨越、能快则快,快中求好”的工作总基调,综合分析2019年全县经济社会发展形势变化对财政收支的影响,拟对2019年全县财政预算作如下安排: (一)公共财政预算安排情况 1、收入预算安排:全县财政总收入预期目标为33.1亿元(省统一考核口径,下同),较2018年财政收入增长9.6%,其中:地方一般公共预算收入预算为18.4亿元,增长0.7%;上划中央级收入预算为14.6亿元,增长23.7%。全县收入主要项目安排情况: 税收收入29.6亿元; 非税收入3.5亿元。 2、支出预算安排:按现行财政体制测算,2019年县级可用财力为26.1亿元(含税收返还、体制补助、均衡性转移支付、预算稳定调节基金等), 另外,根据省财政厅要求,2019年上级财政提前告知的专项补助等6.1亿元列入县级预算,这样,2019年全县可用财力为32.2亿元。按照收支平衡的原则,支出预算安排32.2亿元,较上年预算下降1.8%。 (二)政府性基金预算情况 2019年,全县地方政府性基金收入预算38.1亿元,其中:国有土地使用权出让收入35亿元,城市基础设施配套费等收入0.5亿元,省预下达专项转移支付资金0.2亿元,新增专项债券资金2.4亿元。 地方政府性基金支出预算38.1亿元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出 35亿元。 (三)社会保险基金预算情况 2019年,全县社会保险基金收入预算安排12.5亿元,其中:保险费收入预算安排7.5亿元。 社会保险基金支出预算安排12.1亿元,其中:社会保险待遇支出11.6亿元。 (四)国有资本经营预算情况 2019年,国有资本经营预算收入安排100万元;支出预算安排100万元。 为圆满完成全年预算,2019年,我们将着力做好以下几方面工作: (一)坚持财源为先,夯实增收基础。 (二)坚持重点投入,服务发展大局。 (三)坚持共享发展,持续改善民生。 (四)坚持监管为重,提高运行绩效。 2019年是全面建成小康社会的关键之年,做好今年的财政工作意义重大,任务艰巨。我们将认真落实县委决策部署,在县人大和县政协的监督支持下,以党的十九大精神为指引,坚定信心,勇于担当,真抓实干,砥砺奋进,不断提升财政服务和保障水平,为促进全县经济社会持续健康发展作出新的更大的贡献! 谢谢各位新闻媒体的朋友!

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